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2016年部门预算情况说明及“三公”经费增减变化情况
时间:2016-08-03    来源:三水区委统战部

2016年部门预算情况说明及“三公”经费增减变化情况

 

    一、2016年部门预算收支情况总体说明

    区委统战部2016年收支总预算985.95万元,其中:本年收入985.95万元;本年支出985.95万元。

    二、2016年收入预算情况说明

    区委统战部2016年度收入预算985.95万元,其中:财政拨款985.95万元,占100%

    三、2016年支出预算情况说明

    区委统战部2016年度收入预算985.95元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出680.31万元,占69%;社会保障和就业支出221.31万元,占23%;医疗卫生支出41.09万元,占4%;住房保障支出43.24万元,占4%

    (一)财政拨款支出预算情况

    1、支出预算规模变化情况。区委统战部2016年财政拨款支出预算985.95万元。其中:基本支出安排737.25万元;项目性专项支出248.7万元。

    2、支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占69%;社保保障和就业支出占23%;医疗卫生支出占4%;住房保障支出占4% 

 

    (二)2016年部门预算“三公”经费情况及增减变化原因等说明

     2016年我单位“三公经费支出”94.56万元,比2015年有所下降。其中公务接待费支出28.38万元,比2015年下降0.01万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模和标准;全年因公出国(境)费用66.18万元,2015年下降0.01万元变化主要原因为2014年4月,财政局、区民政和外事侨务局联合发文(三财行[2014]2号)关于转发财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》的通知,以及我部相应于2014年12月出台《三水区委统战部(区外事侨务局)因公临时出国(境)经费管理规定》,严格按文件规定要求做好我部因公出国(境)人次、批次及经费支出的审批和使用工作。

粤公网安备 44060702000048号

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